Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
11лет
Изменено

УСНО 15% Вопрос про НДС:

При отнесении НДС по полученным товарам к расходам в книге доходов важен ли еще и факт реализации этих товаров? Или сразу списывается в расходы при получении и оплате товаров? Если можно, ссылку на норат. док-т

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Ученик
11лет

Вы принимаете к учету товар на сч 41 по полной стоимости с учетом НДС. В расходы он списывается при соблюдении всех остальных условий, в т. ч. и после реализации товара по учетной цене

Аватар пользователя
11лет

НДС-отдельный вид расхода. По полной с НДС к учету - только ОС и НМА

Аватар пользователя
Ученик
11лет

Да, Светлана, вы правы! Вот нашла информацию
Входной НДС и заполнение Книги учета при УСН
Вернемся к подпункту 8 пункта 1 статьи 346.16 Кодекса, согласно которому НДС является самостоятельным видом расхода. Исходя из этого, в Книге эти суммы следует отражать отдельной строкой.

Аватар пользователя
Просветленный
11лет

Или можно НДС списать единовременно при оплате и оприходовании. Разъяснения ФНС, но ФНС часто меняет свои решения.



Видео по теме