АНДРЕЙ ОСИПОВ
Профи
(767),
на голосовании
8 лет назад
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с операциями по РОБОКАССЕ. 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Бухгалтерия предприятия. Наша организация ООО на ОСНО.
Наша организация получает платежи от физических лиц через платежную систему Робокасса. Договор заключен между нашей орг-ей и ООО "Бизнес Элемент". Столкнулись с проблемой проведения выписок и первичных документов. В выписках Плательщик ООО РНКО "РИБ" (со своим р/сч и реквизитами). В назначении платежа пишут "Перечисл. ден. ср-в с уч. взаимозач. комис. 999.60 по дог. от 18.12.2015 с ООО "Бизнес Элемент" за пер. с 2016-01-25 по 2016-03-04.(ROBOKASSA).НДС не обл. (п. 12 ст. 7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) Документы (Акты, отчеты и реестры) получаю от ООО "Бизнес Элемент". С ООО "Бизнес Элемент" заключен договор. Вопрос: Каким образом лучше оформить поступление денежных средств? Можно ли в поле Плательщик в поступлении указать ООО "Бизнес Элемент" или каждый раз делать корректировку долга между этими организациями, т. е сначала показывать что деньги аккумулируются на специальном счете 55.04, а потом переходят на к нам на 51 за минусом комиссии. Как учитывать комиссию?
1С: Предприятие 8.3 Конфигурация Бухгалтерия предприятия. Наша организация ООО на ОСНО.
Наша организация получает платежи от физических лиц через платежную систему Робокасса. Договор заключен между нашей орг-ей и ООО "Бизнес Элемент".
Столкнулись с проблемой проведения выписок и первичных документов. В выписках Плательщик ООО РНКО "РИБ" (со своим р/сч и реквизитами). В назначении платежа пишут "Перечисл. ден. ср-в с уч. взаимозач. комис. 999.60 по дог. от 18.12.2015 с ООО "Бизнес Элемент" за пер. с 2016-01-25 по 2016-03-04.(ROBOKASSA).НДС не обл. (п. 12 ст. 7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001)
Документы (Акты, отчеты и реестры) получаю от ООО "Бизнес Элемент". С ООО "Бизнес Элемент" заключен договор. Вопрос: Каким образом лучше оформить поступление денежных средств?
Можно ли в поле Плательщик в поступлении указать ООО "Бизнес Элемент" или каждый раз делать корректировку долга между этими организациями, т. е сначала показывать что деньги аккумулируются на специальном счете 55.04, а потом переходят на к нам на 51 за минусом комиссии. Как учитывать комиссию?