Здравствуйте. Пришло требование от налоговой по декларации по НДС за 3й кв 2024г. с кодом возможной ошибки 2. Неправильно сделали, реализация по факту не прошла, а авансовые сч-ф отразили с кодом 21 и 22 в декларации по НДС... Как сделать корректировку в 1С 8.3. книги покупок и продаж, если хотим перенести операцию с кодом 21 и 22 в следующий квартал? Можно ли это откорректировать доп листами при редактировании декларации по НДС? Или доп листы можно не подавать, а полностью изменить декларацию с корректировкой 1?