Вопрос по биржам фриланса
Если я буду каждый месяц выводить с, например, Kwork какие-то деньги, нужно ли мне будет платить налоги? И как вообще в таком случае их платить как физическое лицо (т.е. не как самозанятый или ИП)?
Если ты получаешь прибыль, то тебе надо платить налоги! Для этого мона открыть самозанятость или ип!
Физик тоже должен платить, но это геморойно! Нужно декларации подавать в налоговую. Если этого не делать, то рано или поздно возникнут вопросы у налоговой.
идешь в\в фнс уточняешь свой ИНН, идешь в УЦ --удостоверяющий центр заказываешь усиленную ЭЦП объявляешь себя смамозанятым и изучаешь действующепе законодательство и осваиваешь софт по НПД. На портал госуслуги заходишть чаще, чем в телегу..
Да, если вы зарабатываете деньги через фриланс-биржи, такие как **Kwork**, и выводите доход, то вам необходимо платить налоги даже как физическое лицо. Согласно российскому законодательству, доходы от фриланса подлежат налогообложению. Вот как это работает и что нужно делать:
### **1. Какой налог нужно платить?**
Как физическое лицо (не являясь самозанятым или ИП), вы обязаны уплатить **НДФЛ (налог на доходы физических лиц)** в размере **13%** от дохода, если вы являетесь налоговым резидентом России (проживаете в стране более 183 дней в году).
Если вы не являетесь налоговым резидентом, ставка составляет **30%**.
---
### **2. Как платить налог?**
**Шаг 1: Учет доходов**
Вам нужно отслеживать весь доход, полученный через Kwork или другую биржу фриланса. Kwork предоставляет отчет о доходах в личном кабинете, что поможет вам вести учет.
**Шаг 2: Декларация 3-НДФЛ**
До **30 апреля следующего года** вы обязаны подать налоговую декларацию **3-НДФЛ**. Это можно сделать через **Личный кабинет налогоплательщика** на сайте **ФНС России**.
**Шаг 3: Оплата налога**
Налог необходимо уплатить до **15 июля** того же года. Например, если вы получили доход в 2024 году, декларацию подаете до 30 апреля 2025 года, а налог оплачиваете до 15 июля 2025 года.
---
### **3. Какие расходы можно учесть?**
Если вы используете часть дохода для оплаты профессиональных расходов (например, покупка программного обеспечения или оборудования), вы можете учесть эти расходы для уменьшения налоговой базы. Однако не все расходы можно учесть, поэтому лучше уточнить детали в налоговой или у бухгалтера.
---
### **4. Какие штрафы за неуплату налога?**
Налоговая инспекция может начислить штрафы за несвоевременную подачу декларации или неуплату налога. Штрафы начинаются от **5% от суммы налога за каждый месяц просрочки**, но не более **30%**, плюс возможные пени.
---
### **5. Альтернатива: регистрация самозанятого**
Если ваш доход не превышает **2,4 миллиона рублей в год**, вы можете зарегистрироваться как **самозанятый** через приложение **"Мой налог"** или **ФНС**. Налог для самозанятых:
- **4%** — если работаете с физическими лицами,
- **6%** — если с юридическими лицами или ИП.
Самозанятые освобождаются от подачи декларации и уплаты НДФЛ по стандартной ставке.
---
### **Итог:**
Если вы не регистрируетесь как самозанятый или ИП, вам придется:
1. **Подача декларации 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.**
2. **Оплата налога 13% до 15 июля.**
Рассмотрите возможность регистрации как самозанятый, чтобы упростить процесс и уменьшить налоговую нагрузку.
Платить нужно. Проще и дешевле оформит самозанятость, там налог меньше и с отчётностью проще.. Можно как частное лицо.