Здравствуйте! У меня вопрос по бух. учету основных средств. Никогда ими не занималась, но пришла на новую работу и пришлось. В связи с чем у меня куча насущных вопросов, вот первый: есть ОС, купленное и повешенное на сч. 08.04, в эксплуатацию не введено, т. к. дожидалось своих комплектующих. Комплектующие пришли, их оприходовали на счет 10.09. Как мне теперь сложить все суммы воедино на сч. 08.03 (так считает начальница, чтобы и количество было 1 единица и сумма полная, чтобы я могла его спокойно ввести в эксплуатацию и начислять амортизацию?